
18年确认17年的收入 分录是: 借:应收账款 贷以前年度损益调整 应交增值税-销项税额吗
答: 你好,你是什么时候开的发票?
前几年的开票收入未做账,现在用以前年度损益调整做分录,如借应收账款贷以前年度损益调整。中间多了应交税费的金额,但如果分录做成借应收账款,贷应交税费-应交增值税销项税额,以前年度损益调整,也不对。因为我们已经缴税了。这该怎么办?
答: 你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
调整以前年度错计入其他应付的收入是不是这样做:借:其他应付款/贷:以前年度损益调整、应交税费-应交增值税-销项税额;借:以前年度损益调整/贷:利润分配-未分配利润
答: 你好,你的会计分录是正确的

