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金海蓝
于2018-05-30 08:12 发布 977次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-05-30 08:13
是的啊
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期初建账,资金+应收+固定资产+库存-应付=实收资本对吗?
答: 是的啊
请问资产负债表期初额:固定资产对应实收资本,库存商品是否也是对应实收资本
答: 同学你好,如果是是投资者投入的库存商品,是对应实收资本的;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
中途建内账,期初银行存款、应收、其他应付、库存商品、固定资产、实收资本都录进去了,资产负债表不平,怎么调?
答: 同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡
把期初数据只有资产项目应收库存固定资产,实收资本怎么试算平衡
讨论
老师公司中途建账我把固定资产,银行存款,应收应付账款都输进期初余额后,利润分配未分配利润金额好大怎么回事,好多固定资产都是入账时借固定资产贷实收资本,不知道这样对不对
新建账套时。初始余额。有现金。银行存款。应收款/应付账款。固定资产,累计折旧,实收资本,长期借款,应付工资,借贷不平了。差了80万多。是哪里错了呢
期初建账时,借: 固定资产 2000000 ,银行存款300000,应收账款4000000,其它应收款50000,存货50000 。贷:应付账款,2500000,其它应付50000,实收资本300000 。还有3550000怎么处理?或者期初能否用我这个分录来写?
建账期初余额 银行存款,库存现金 然后实收资本 还有应付账款有数据,我应该怎么建账
袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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