收到发票的费用预提怎么做分录?

2018-10-15 16:57 来源:网友分享
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收到发票的费用预提怎么做分录?发票无小事,小编已经把相关的内容整理在下文了,感兴趣的可以阅读一下,财务工作是一个需要耐心和细心的工作,尤其是在做账报税方面,一个小小的错误也可能造成很大后果,希望大家都能谨慎对待。

收到发票的费用预提怎么做分录?

冲回原先预提

借,销售费用

货,预提费用或预付账款

计提费用但是发票没来怎么做账?

一、发票未到计提水电费的会计分录是:

借:预付账款-水电费

贷:银行存款/现金等

二、待发票到,再冲预付账款科目,会计分录是:

借:管理费用-水电费

贷:预付账款-水电费

收到发票的费用预提怎么做分录?

计提和摊销没有发票,可以在记账凭证摘要栏写明"计提福利费、计提职工教育费等"相关内容;也可以自己打印一张计提和摊销的表格,作为原始凭证入。

账上个月多计提的增值税如何冲销?

多提的增值税可以在下月少提.也可以做冲销多提增值税的凭证.即:

贷:主营业务收入

贷:应交税金-- (红字)

或:

借:应交税金--

贷:主营业务收入

多提了销项税肯定少记了上月的营业收入,多提部分可补转入营业收入。

上文介绍了关于收到发票的费用预提怎么做分录的内容,相信你已经掌握了这一知识点,以后不管是在实操做账还是会计考试你都能轻松解决这类问题了,学习更多会计知识,请继续关注会计学堂!

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