送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-20 09:31

需要计提的 
1、计提时 
 
借:管理费用-残保金 
 
贷:其他应交款 
 
2、实际交纳时: 
 
借:其他应交款 
 
贷:银行存款

迪迪朵拉 追问

2018-08-20 09:42

老师,我单位没启用其它应交款科目可以用别的科目代替吗

张艳老师 解答

2018-08-20 09:50

用应交税费代替其他应交款科目。

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相关问题讨论
预提费用这个取消了, 不需要预了 工资,摊销,折旧这样需要计提, 别的费用是需要按实际发生的直接入账了 借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。
2022-03-18 08:40:01
你好,冲销多计提 借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整
2020-04-02 14:36:06
要计提 你要做到那年的费用
2020-03-15 16:33:12
你好 计提 的分录不变金额负数 现在费用不计提 了 是实报实销
2019-12-31 18:46:26
可以的!但是最好还是做两笔分录
2018-08-23 18:55:24
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