送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-19 14:45

你好,借:管理费用/制造费用/销售费用-奖金
贷:应付职工薪酬-奖金

上传图片  
相关问题讨论
预提费用这个取消了, 不需要预了 工资,摊销,折旧这样需要计提, 别的费用是需要按实际发生的直接入账了 借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。
2022-03-18 08:40:01
你好,冲销多计提 借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整
2020-04-02 14:36:06
要计提 你要做到那年的费用
2020-03-15 16:33:12
你好 计提 的分录不变金额负数 现在费用不计提 了 是实报实销
2019-12-31 18:46:26
可以的!但是最好还是做两笔分录
2018-08-23 18:55:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...