您好老师:想问下那个行政部门 采买假设办公用品 问
你好,通常是先做个采购审批单子审批,然后去采购,然后回来报销入账。 答
老师,汇算不是5.31才截止吗,我们专管员让这周就给 问
您好,就是税务也有任务 也就是让你们赶紧申报了 答
保险公司赔偿给个人A的赔款: 50万元公司收到后转 问
你好; 这赔偿款是什么业务发生的; 有工伤发生的吗?才好判断科目的。 答
股东打得资本金没有备注 做成往来款了,可以改成实 问
您好,老师多次拨打您的电话无人接听,稍后老师会再次与您联系,请注意接听来电! 答
老师,你帮我看一下,我这个账上的销项是少九点儿七, 问
你好,账面的 贷:主营业务收入-9.7 应交税费-应交增值税-销9.7 答
员工福利费放在应付职工薪酬科目核算,原来直接放管理费用核算,那报销发票来时,分录是是借 应付职工薪酬-福利费 贷现金,然后计提还是?
答: 您好,是的,然后计提,借,管理费用-福利费,贷,应付职工薪酬-福利费。
给员工发放福利,分录应该是借:管理费用―福利费 贷:应付职工薪酬―福利费 借:应付职工薪酬―福利费 贷:现金??
答: 你好,是的,如果是给员工发放的现金,需要与工资合并缴纳个税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司请员工聚餐用了1000元,请问这费用外帐通过应付职工薪酬核算,借:管理费用-福利费 1000 贷:应付职工薪酬-福利费 1000 借:应付职工薪酬-福利费 1000 贷:现金 1000 。内帐不通过应付职工薪酬核算直接计入管理费用-福利费可以吗?借:管理费用-福利费 1000 贷:现金 1000
答: 可以直接借:管理费用——福利费 贷:现金 这个分录就够了
价值观 追问
2018-09-23 18:57
价值观 追问
2018-09-23 18:58
王雁鸣老师 解答
2018-09-23 19:02