老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
,借:管理费用-福利借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应付职工薪酬-福利借:应付职工薪酬-福利贷:银行存款借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税-进项税借:应付职工薪酬-福利贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)借:管理费用-福利贷:应付职工薪酬-福利
答: 最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
发职工福利借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 1.借:管理费用贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2.借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)借:管理费用贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
答: 你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,用于职工福利的进项税转出,我这样做分录,对吗借:管理费用——职工薪酬-职工福利费-1200借:应交税费——应交增值税-进项税-156贷:应付职工薪酬——应付福利费-1356借:应付职工薪酬——应付福利费-156贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)-156借:应付职工薪酬——应付福利费-1356贷:银行存款-1356
答: 你好,是的,是这样处理的,转入福利费
赵文军 追问
2018-09-25 16:32
彩丽老师 解答
2018-09-25 16:39