送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-28 14:57

您好!你这个要涉及补交以前年度所得税了。 
你计提的时候怎么做的分录。

熊熊 追问

2018-09-28 15:16

计提就是 借 管理费用-年终奖  贷应付职工薪酬 -年终奖

宋生老师 解答

2018-09-28 15:28

您好!你现在借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 
然后借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税 
然后借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润。

熊熊 追问

2018-09-29 10:30

这是内账就不需要调整应交税费 所得税了吧

宋生老师 解答

2018-09-29 10:32

你好!是的。内帐可以不用。

熊熊 追问

2018-09-29 10:33

是不是就直接 借 应付职工薪酬 贷 以前年度 借以前年度 贷 利润分配 未分配利润

宋生老师 解答

2018-09-29 10:39

您好!是的。就这样就可以了。内帐自己清楚就行了。

熊熊 追问

2018-09-29 13:50

好的 谢谢

宋生老师 解答

2018-09-29 13:51

你好!不用客气的了。

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相关问题讨论
您好!你这个要涉及补交以前年度所得税了。 你计提的时候怎么做的分录。
2018-09-28 14:57:56
你好,现在就把这个摊销吧,做一个会计差错更正,重新编制利润表
2020-01-02 15:34:19
你好,要以最后那个计提为准
2019-02-23 14:08:53
您好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 13:51:03
你好,冲销多计提 借;累计折旧,应付职工薪酬等科目,贷;制造费用 借;制造费用,贷;生产成本 借;生产成本,贷;库存商品 借;库存商品,贷;以前年度损益调整—主营业务成本
2020-01-03 09:04:54
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