老师如果客户费用直接微信给我了,也能开票吗?没有 问
你好,也可以开票的,你需要把钱转到公司对公账户才行 答
材料采购运费需要价税分离么 问
你好,如果是给的金额是含税的,需要价税分离的哈 答
我申报的时候,填销项税比账上少填一分 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
老师好,请问考到中级职称有啥用 问
你好,提升自己的能力,更容易找到好工作。有些城市有落户积分等。 答
老师,公司刚成立的, 对公账户投资款一直没到位, 老 问
借固定资产 贷其他应付款老板 答
中秋节购买了月饼,又发了过节费。做会计分录时候,需不需要走“应付职工福利”科目?借 管理费用-福利费 贷现金 还是 借 管理费用-福利费 贷应付福利费借应付福利费 贷现金
答: 你好,需要同供应方职工薪酬——福利费过渡一下的
中秋节发放月饼:是直接做:借管理费用-福利费 贷:现金还是? 管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利费,,,开支,,借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:库存现金
答: 你好,要通过计提的,就是说,你后面的分录对的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师过节费放管理费用-福利费对吗?需要计提吗?是不是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
答: 你好,个人建议最好就是先计提,然后再支付
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
如果认证了福利费 会计分录是借管理费用 贷应付福利费 然后借应付福利费 借 进项 贷库存现金还是 借 管理费用 借进项 贷 应付福利费 然后借应付福利费 贷库存现金
发放中秋福利费:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金对于这个分录应付职工薪酬为什么要转入管理费用?
如果认证了福利费 会计分录是借管理费用 贷应付福利费 然后借应付福利费 借 进项 贷库存现金还是 借 管理费用 借进项 贷 应付福利费 然后借应付福利费 贷库存现金 我下个月转出
仙诺 追问
2018-10-15 15:47
邹刚得老师 解答
2018-10-15 15:47