老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

老师 净利润=未分配利润 再减去。应交增值税?
答: 还是 增值税 是在 净利润之后扣去的
在负利润的情况下也是冲未分配利润吗分录:借:利润分配——未分配利润贷:应交税费——未交增值税
答: 为啥这样做分录,增值税是价外税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我2月份结账时显示期末未分配利润≠净利润+期初未分配利润-利润分配423477.25≠83466.26+349011.05-0有一个0.06的差额是因为我2月份补提上季度增值税0.06元我当时是这样做账的借:利润分配-未分配利润0.06 贷:应交税费-应交增值税 0.06请问这个怎么处理?
答: 同学你好,这个就是直接用未分配利润,不用损益类科目造成利润表取不到数,然后勾稽关系不对。像你这么小的金额,小企业会计准则直接用损益类科目就好了


王晶老师 解答
2018-10-18 13:56
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2018-10-18 14:08
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2018-10-18 14:10
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2018-10-18 14:11
王晶老师 解答
2018-10-18 15:04
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王晶老师 解答
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王晶老师 解答
2018-10-18 16:02
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2018-10-18 16:03
王晶老师 解答
2018-10-18 16:35