送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-27 16:10

应该是,借:管理费用-福利费 1000(红字)  贷:预付账款 1160    应交税费-应交增值税-进项税额转出 160(蓝字)

上传图片  
相关问题讨论
应该是,借:管理费用-福利费 1000(红字) 贷:预付账款 1160 应交税费-应交增值税-进项税额转出 160(蓝字)
2018-11-27 16:10:22
进项税转出分录不对: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-07-22 14:42:44
你们是企业会计准则 还是小企业会计准则呢?
2020-02-20 18:53:32
您好,按我的理解,1是正确的财务处理方法。
2019-07-05 22:12:00
您好,是的,您的分录很正确。
2019-11-07 23:44:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...