送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-05 12:00

你好看附件  结转分录

???????? 追问

2018-12-05 12:04

老师 按照你给的分录接转进项税的话,进项税额转出的借方就有数了怎么办?该怎么平

meizi老师 解答

2018-12-05 12:57

你好 进项税转出期末应该是无余额  期末要转到转出未交增值税科目里面  你好好看看上面的结转分录

???????? 追问

2018-12-05 14:17

老师 我按你说的结转了,可科目余额表里进项税转出余额还在借方

meizi老师 解答

2018-12-05 14:21

要先走应交税费-应交增值税-转出未交增值税里面   不是直接走应交税费-未交增值税里面去   转出未交增值税里面借方表示留抵 就需要再做账了 如果是贷方表示要交的 再从转出未交增值税里面转到未交增值税里面去缴纳

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相关问题讨论
你好看附件 结转分录
2018-12-05 12:00:39
同学:您好。可结转,也可不结转。 结转分录:借:应交税费-未交增值税。 贷:应交税费-增值税-未交增值税
2022-02-23 16:49:14
一、借:应交税费——未交增值税 23454.78 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)23454.78
2022-02-23 16:46:35
你好,进项大于销项是不需要做结转未交增值税的分录的
2017-06-16 15:20:24
你好,期末有留抵就不用做的,要交税 借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税
2018-03-14 19:03:05
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