老师好:我想咨询一下:我有个高薪技术企业是 小规模 问
你好,同学 是的 必须要去税务局升成一般纳税人了 答
社团非营利单位,购固定资产怎么入账,折旧,年末结转 问
借固定资产 贷银行存款 借次月折旧 借管理费用或者业务活动成本 贷累计折旧 月末借非限定性净资产 贷管理费用或者业务收活动成本 答
老师正规企业的费用报销 假设买垃圾桶给我了40 问
您好, 对方是个人才可以,如果有公司是不可以的 答
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发 问
您好,暂估的是怎么做的呢? 答
收汇的汇率怎么确认,应收账款一外币户和银行存款 问
收贿是当天的借银行存款,贷应收账款,差额放到财务费用。 答
增值税普通发票开具金额大于收入数,并且已抄报税局。增值税 及附加税均按发票金额缴的税,那么多交的税是税局退回还是在下次交增值税时抵扣?求分录(因为跨月,已经红冲处理)
答: 那你只能开红字发票,冲减你开红票当期的收入和税金!
你好 就是我们8月冲红了一张普票 增值税和附加税也做了冲红分录 在10月份的时候开了比冲红金额大的发票 报增值税的时候已经把冲红那部分的增值税全部抵扣了 按道理来说 附加税肯定也抵扣了 那问题是现在该怎么做抵扣冲红那部分税金的账
答: 你好,你需要交多少增值税,你填写计税依据里面就可以的,你的销售额已经抵扣了,你的附加税跟着抵扣。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月开票金额有误,次月红冲后,重新开具,按照税局要求缴增值税时按错票缴纳,多缴纳200元,税局在次月申报时将那200元放到留抵税额中,会计处理分录如何做
答: 你好,留底税不需要做分录的,申报表上有体现出来的