送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-09 09:40

您好,原来会计分录的红字分录

重复单调〃 追问

2019-01-09 09:42

之前做的分录是,借,劳务成本,贷应付账款——暂估,红字就可以了吗?如果之前暂估的100万,现在发票进来是150万,那冲完还有50万的成本,我这个月还要做结转劳务成本50万是这样的吗?

暖暖老师 解答

2019-01-09 09:43

冲完了后,你重新做,50万

暖暖老师 解答

2019-01-09 09:44

做150万才对的

重复单调〃 追问

2019-01-09 09:49

先做150万的成本,然后在红冲100万的,最后结转50万的成本吗?

暖暖老师 解答

2019-01-09 09:52

是的,如果全部发生了就全部结转

重复单调〃 追问

2019-01-09 10:06

那如果这个月劳务成本还有50万没结转,那这个科目借方会有余额就表示还没结转的成本吗?

暖暖老师 解答

2019-01-09 10:09

需要一起结转了,上月你少暂估了

重复单调〃 追问

2019-01-09 10:12

之前暂估100万,这月票进来150万,如果我这个月没开票,剩下50万的成本我不结转,那劳务成本借方会不会又余额显示我没结转的成本,等下个月开票我在结转掉?

暖暖老师 解答

2019-01-09 10:13

这个月需要全部结转剩的50,不能有余额

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相关问题讨论
您好,原来会计分录的红字分录
2019-01-09 09:40:32
你好,把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本,这样就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。 如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
2020-02-20 14:51:30
你好,借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-暂估 实际有工资先红冲上个分录再正常做 汇算清缴前未发放的纳税调增
2020-03-19 21:55:48
你好,那这个是不能冲之前暂估,你这个直接做借劳务成本,贷应付账款 暂估款 
2021-09-27 18:18:38
你好,做暂估的相反分录,然后根据发票入账,结转的成本不需要冲回
2016-11-12 15:20:06
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