老师,请问一下2月份只有收入,没有成本,这合不合理呀 问
你好,你也得看具体是什么情况,比如说是不是把成本计入到了费用科目? 答
老师,我想问下,我租赁车辆一个月2000元,1年24000元 问
同学你好 借费用科目 借进项 贷应付账款 收多少做多少 答
您好!老师,我们公司去年开票两千多万,会被认定为中 问
你好!这个是的,超过2000万就是规模以上企业 答
公司做个税代扣代缴时,可以帮员工填报专项附加扣 问
您好, 可以的,要先填信息的 答
老师,请问下个体工商户,个人所得税经营所得申报的 问
不一致,一般系统会有预警,咱检查一下看看是不是有填写错误。 答
收到此款分录是不是可以这样做<br>借:银行存款380000<br> 贷:应收账款38000<br>或者<br>借:银行存款380000<br> 贷:主营业务收入361904.76<br> 应交税费-应交增值税18095.24<br>月底缴纳本月增值税税款18095.24元时<br> 借:营业税金及附加18095.24<br> 贷:应缴税费-应缴增值税-预缴增值税18095.24<br>借:应缴税费-应缴增值税-预缴增值税18095.24<br> 贷:银行存款18095.24<br>想问一下收到款时的两笔分录哪个正确?<br>月底缴纳增值税时的分录正确吗?
答: 增值税不属于税金及附加。属于价外税。 借:应收账款 38000 贷:主 营业务收入 361904.76 应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24 月末要将未交的增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
这么做的分录:假如开了10万的税,说好抠他们5个税点,在15号先开了票交了税(未收到款项),先做这笔分录<br>借:其它应收款――代开票往来100000<br>贷:其它应付款――代开票往来95000<br> 应交税费―增值税2912.62<br> 应交税费―城建145.63<br>营业外收入――代开票收入1941.75<br>缴税:<br>借:应交税费――应交增值税2912.62<br> ――应交城建145.63<br>贷:银行存款:3058.25<br>等他们回款时<br>借:银行存款10w<br>贷:其它应收款――代开票往来10w.<br>返还:&
答: 勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
第二季度预提的装修成本,做的分录<br>借:工程施工 <br> 贷:应付账款<br>借:主营业务成本<br> 贷:工程施工<br>把这笔预提成本冲回利润怎样做分录?
答: 你好,可以按上面的分录冲红字,也可以借主营业务成本红字 贷应付账款红字
AAC 追问
2019-01-10 11:26
陈诗晗老师 解答
2019-01-10 11:58