送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-01-09 20:22

你好,按2016年22号文件 ,增值税当月要做结转;根据配比性原则,附加税当月要做计提 !

奔奔 追问

2019-01-09 20:27

增值税需要做计提吗?

老江老师 解答

2019-01-09 21:05

增值税没有计提的概念,只需做结转

奔奔 追问

2019-01-09 21:06

补开以前年度巳缴纳营业税部分的发票还需要做帐务处理吗?

老江老师 解答

2019-01-09 21:07

需要账务处理的,涉及收入的问题!

奔奔 追问

2019-01-09 21:08

怎么写分录呢

老江老师 解答

2019-01-09 21:11

确认收入呀 
借相关科目  贷记营业收入 应交税费

奔奔 追问

2019-01-09 21:20

补开的营业税发票都是不征税的呀,这种情况怎么做帐务处理?

奔奔 追问

2019-01-09 21:51

老师在吗

奔奔 追问

2019-01-09 22:10

老师你好,能帮我看一下吗,怎么处理的

老江老师 解答

2019-01-10 06:20

不征税收入,直接确认收入即可 
借记应收账款等   贷记营业收入

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相关问题讨论
你好,按2016年22号文件 ,增值税当月要做结转;根据配比性原则,附加税当月要做计提 !
2019-01-09 20:22:04
您好 小规模纳税人当月代开发票产生的增值税代开的时候缴纳 附加税申报的时候缴纳 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加
2019-11-20 15:16:07
您好,这样不对。如果当月不交增值税,就不用计提附加税。每个月也不一定要结转营业税金及附加,年底结转一次也行。
2016-10-20 21:40:23
你好,跨区预缴的增值税和附加税,只需要做预缴分录,暂时不做计提分录 
2022-04-12 17:21:37
你好,增值税按开具的发票价税分开入账,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 附加税是按缴交的增值税作为基数计提,计提分录,借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加等
2016-10-11 16:10:10
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