送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-13 16:54

你们差额很多吗?不多可以直接做借库存商品 负数贷应付账款 负数 按发票直接做就可以,这个不涉及损益没有以前年度损益调整

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你们差额很多吗?不多可以直接做借库存商品 负数贷应付账款 负数 按发票直接做就可以,这个不涉及损益没有以前年度损益调整
2019-01-13 16:54:01
您好 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估 =下
2020-07-23 09:20:27
你好,学员 先暂估,然后冲回暂估,按照发票重新做账的
2023-09-14 11:01:20
红冲暂估 按发票金额入账
2020-04-07 15:17:15
你冲减暂估,然后按发票入账
2019-10-12 14:54:57
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