送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-14 11:23

你好,你是哪里错了呢,从分录上看科目没有问题,是金额不对吗

Angie 追问

2019-01-14 11:33

应付款应该是发票金额我 
做成了管理费用,还有应交 
增值税是借方的我做成了贷方

月月老师 解答

2019-01-14 11:37

你好,你把这笔分录冲了,再更正一笔就可以了。

Angie 追问

2019-01-14 11:52

分录是怎么做的

月月老师 解答

2019-01-14 12:20

你好 
借:管理费用 -27832.15 
贷:应交税金 -1669.03 
其他应付款  -26163.12 
订正 
借:管理费用27832.15 
应交税金—应交增值税1669.03 
贷:其他应付款 29501.18

Angie 追问

2019-01-14 12:48

冲红都是负数吧我是手工账的

月月老师 解答

2019-01-14 12:49

你好,那你就用红字填写。

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相关问题讨论
你好,你是哪里错了呢,从分录上看科目没有问题,是金额不对吗
2019-01-14 11:23:00
这个是什么业务的
2019-01-22 08:39:40
增值税不属于税金及附加。属于价外税。 借:应收账款 38000 贷:主 营业务收入 361904.76 应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24 月末要将未交的增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17
勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
2019-01-29 08:58:49
你好,可以按上面的分录冲红字,也可以借主营业务成本红字 贷应付账款红字
2019-01-11 22:25:41
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