送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-24 11:19

你好,你11月申报了增值税了吗?进行什么处理账务处理吗

欣悦 追问

2019-01-24 11:32

老师您好  公司内账。

小惑老师 解答

2019-01-24 11:34

内账按您在12月收到时处理为收入就可以了 
借:银行存款-建行银行 
贷:其他业务收入-电费

欣悦 追问

2019-01-24 11:47

谢谢老师! 那11月份的收入计入12月份的收入合适吗?  不太符合权发生制吧

小惑老师 解答

2019-01-24 11:53

您内账就按照收付实现制处理就可以了

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相关问题讨论
你好,你11月申报了增值税了吗?进行什么处理账务处理吗
2019-01-24 11:19:49
应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15
你好,对的,是这么做的。
2021-08-11 15:56:02
你好,如要是代收代付 收到时 借,银行存款 贷,其他应付款 支付时 贷,其他应付款 贷,银行存款 期末将其他应付款的余额转入其他业务收入 借,其他应付款 贷,其他业务收入 或相反分录
2020-05-13 09:37:28
你好,第二个方案才是正规做法
2021-12-02 16:02:28
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