送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-11 12:59

你好,是通过公户支付了这个其他应付款吗?

Sunny 追问

2019-03-11 13:00

邹刚得老师 解答

2019-03-11 13:00

你好,那就做支付分录就是 了 
借:其他应付款 
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,是通过公户支付了这个其他应付款吗?
2019-03-11 12:59:38
你好,要这样处理,借库存商品,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税
2019-09-17 10:17:11
如果严格按照最新的会计准则,这个原材料是不需要计提的,等到实际使用的时候,再进行账务处理的 你这样写分录,从账务处理的角度上看,是没有错的
2020-04-06 09:27:35
借其他应付款贷库存现金 这么改?
2020-07-30 10:53:41
? 哪里不明白的回复一下
2017-05-11 09:56:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...