送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-11 13:17

你好,按暂估入库,催着发票。

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相关问题讨论
你好,按暂估入库,催着发票。
2019-03-11 13:17:18
这个分录是正确的了,
2018-07-12 08:06:32
你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?
2019-01-12 20:07:55
购入无发票已付款时暂估怎么做? 借:预付账款 贷:银行存款 借 原材料 贷 应付账款-暂估 等实际收到发票时, 借 原材料 负数 贷 应付账款-暂估 负数 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21
您好,2018年收到发票时,借;原材料 负数5000,贷:暂估应付账款 ,负数5000,同时根据发票再做分录,借 :原材料 5000,贷:现金或者银行存款等科目 5000。
2018-07-13 23:22:00
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