送心意

玲老师

职称会计师

2019-03-22 14:50

购入金税盘和报税盘时, 
借:管理费用  贷:银行存款/现金 
抵减增值税税额,      
借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数  
服务费的账务处理: 
支付技术维护费时, 
借:管理费用  贷:银行存款/现金 
抵减增值税税额, 
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数 
 
不抵扣抵扣的分录 不用做

虫虫 追问

2019-03-22 14:56

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2019-03-22 15:02

不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!

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购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数 不抵扣抵扣的分录 不用做
2019-03-22 14:50:08
购买借管理费用贷银存 不抵扣只做购买的就可以,抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-03-22 14:57:45
借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税减免税款 借管理费用负数
2022-06-08 16:32:10
您好,分录为 借:管理费用--办公费 280 贷:银行存款等 280 申报的话,由于当前不准备抵减增值税,可以先不填写申报表的。或者填写的话,在附表四和减免税申报表的本期实际抵减项目填写0.
2020-07-08 13:27:16
抵扣分录是在月底结转未交增值税的时候做递减分录
2019-08-15 11:15:26
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