
老师 2月有一笔收入 20多万 是月报 则交了6000多增值税 但是 3月申报则交了6000多增值税 4月份办退税 也开了冲红发票 那2月开始这笔收入和税怎么做分录哦 退税还没去办理
答: 你好,你按照红字发票把上月确认收入的账冲红。
请教老师,我公司分期付款购买挖机,五月预付了13万的挖机款,七月收到发票一张专票,那这个月一次性申报增值税?折旧从这七月开始吗?摊几年?分期如何支付?如何做分录?
答: 你好同学 同学你是从得到发票那个月就可以认证抵扣了, 折旧 是按使用年限来的,一般四年就可以了同学 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 其它应付款 这样的情况,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,一般纳税人取得进项发票怎么做分录,开具发票怎么做分录?月末结转增值税怎么做分录?下月申报缴税后,怎么做分录?
答: 借库存商品 应交税费 应交增值税进项税额 贷应付账款,开发票做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税额,月末结转做借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税,次月需要交税做借未交增值税 贷银行
关于出口产品企业,由于是汇率的四舍五入问题,是在2017年7月份出现产品出口收入的差额,那么我在2017年12月份申报增值税时,调整这笔差额,那么这笔差额我是在本月调整吗?怎样来做分录调整呢?
10月分申报增值税时误把11点的服务填报到11点的货物销售了,造成一个税多缴纳,一个税少缴纳,现在申请更改报表后需要办理退税,和补税,金额是一样的,请问退税怎么做分录,补缴又怎么做分录


心地善良的屎壳郎 追问
2019-04-12 09:38
小惑老师 解答
2019-04-12 09:40