送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-17 14:24

您好
需要计提
借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——职工福利
借:应付职工薪酬——职工福利
贷:库存现金等

EE 追问

2019-04-17 14:34

那需要交个税吗?

bamboo老师 解答

2019-04-17 14:36

需要合并计入工资计算缴纳个税

EE 追问

2019-04-17 14:39

个税需要怎么计算,有些是发放给物业人员的

bamboo老师 解答

2019-04-17 14:42

合并计入员工当月的工资计算 跟工资一起申报
物业人又员不是您公司的么?

EE 追问

2019-04-17 14:48

物业人员不是我们公司的,所以要怎么入账好点

bamboo老师 解答

2019-04-17 14:50

不是您公司人员 那应该计入管理费用——业务招待费
也代扣代缴个税 很烦人的 
不行您找发票替代报销入账吧

EE 追问

2019-04-17 15:22

好的,谢谢,那请问4月份的社保跟公积金我已经在3月底计提了,然后4月份有新员工入职,需要购买社保跟公积金,我该怎么做账?

bamboo老师 解答

2019-04-17 15:23

您4月份计提工资的时候计提该新员工的单位部分 发放工资的时候扣减个人部分

EE 追问

2019-04-17 15:26

那到时候我4月份总共扣的社保费用比计提的多,然后我4月份计提多了,5月份实际交的少,就这样就可以了?

bamboo老师 解答

2019-04-17 15:31

您4月份计提工资的时候把新员工的一起计提 应该跟扣都一样啊

EE 追问

2019-04-17 15:49

比如我3月份计提了300元,4月份新加入1位员工,我实际4月份付了400元的社保,比计提多了100,然后我4月份计提500社保,5月份实际付400社保,结果是一样,可以这样做账是吧?

bamboo老师 解答

2019-04-17 15:59

可以这样做账的 只要最后科目是平的 没有余额

EE 追问

2019-04-17 16:00

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2019-04-17 16:02

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 需要计提 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:库存现金等
2019-04-17 14:24:44
你好 是的,需要交个税的。
2021-01-13 20:42:55
需要计提,这个做账是按工资做账
2019-08-01 08:55:24
福利费需要计提,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
2019-03-21 16:57:49
福利费 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷
2019-02-02 13:26:15
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