老师23年暂估了一笔,分录借方:主营业务成本 贷方:应 问
借应付账款 daiq利润分配未分配利润,这个是红冲的。 答
老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
同学你好 只是进项转出吗 是什么会计准则 答
老师我想问一下,因为疫情经济环境不好,法人不断地 问
那个得看自己的实力,现在是要5年实缴的,交不足要罚款的 答
老师,我想问留抵退税怎么计算 问
同学,前面2个数相减就是后面那个数 答
存货要是发生了减值怎么做账? 问
借:资产减值损失 贷:存货减值准备 答
老师,上个月开的发票,这个月红冲后重开,红冲分录是借库存现金-185,贷利润分配_未分配利润-179.61应交税费-5.39,再开正确发票借库存现金185,贷利润分配179.61,应交税费5.39对吗?因为我上个月底本年利润已经结转
答: 依描述,处理是正确的
老师,我们是小规模纳税人,去年第四季度没有超过9万所以应交增值税转入了营业外收入减免税了,然后今年要红冲18年12月份的发票一张重新开,我开出红冲发票是做的分录,借库存现金-185,贷利润分配-未分配利润-179.61应交增值税-5.39,同时借应交税费-5.39贷利润分配-未分配利润-5.39,重新开的借库存现金185,贷利润分配-未分配利润179.61贷应交税费5.39,但是我做了后应交税费增加了,这个要怎么办?
答: 少做一步借应交税费5.39贷利润分配-未分配利润5.39
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
跨年红冲发票又重新开 是这样做凭证吗? 借:应付账款 -117 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)-17 贷:利润分配-未分配利润 -100 ;重开 借:应付账款 117 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)17 贷:利润分配-未分配利润 100
答: 你好,这个是费用发票冲红吗
零@点 追问
2019-04-17 19:44
零@点 追问
2019-04-17 19:45
文文老师 解答
2019-04-17 20:14
零@点 追问
2019-04-18 09:24
文文老师 解答
2019-04-18 10:39
零@点 追问
2019-04-18 11:01
文文老师 解答
2019-04-18 11:30
零@点 追问
2019-04-18 11:35
文文老师 解答
2019-04-18 11:52
零@点 追问
2019-04-18 11:54
文文老师 解答
2019-04-18 12:27