送心意

文老师

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2019-05-12 14:50

您好,应该是填筹建期的业务招待费的

龚青 追问

2019-05-12 15:23

可是

龚青 追问

2019-05-12 15:26

可是这个招待费我在做账时记入了长期待摊费用―开办费里了,那么我在填“资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080”这张表时,在开办费这一栏应该把招待费减下来,对不对

文老师 解答

2019-05-12 16:24

您好,对的,是这样的

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相关问题讨论
您好,应该是填筹建期的业务招待费的
2019-05-12 14:50:19
你好!应该是一致的,研发费用你们没有转入管理费用吗?形成成本了吗?A104000只填写在费用下合算的招待费
2018-05-14 17:16:03
其他不是填写没有发票的,你说的都是期间费用的调整
2020-05-07 17:43:18
是的,就是统计各个费用下面的招待费填列,业务招待费是要纳税调增的,税前扣除标准是实际发生额的60%和营业收入的千分之五的较低者,超过部分要纳税调增
2019-05-18 10:26:40
您好,不用
2017-05-11 09:04:33
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