请问老师,研发支出-费用化支出后面需要设置三级科 问
你好,最好还是设置三级科目,这样更清楚一些。 答
老师你好,我公司在一个个体户的广告设计制作室购 问
印刷品*展板 文具*笔 纺织产品*条幅 答
老师 我问下 就是电线厂 成品分配工资,比例咋算 问
你好,是按工时比例计算分配吗? 答
老师我想问下,20万,下浮9个税点,是怎么计算的?我不知 问
您好,20万,下浮9个税点,是20*(1-9%) 答
空调销售公司,从上游拿货,上游也会给返利。我们往 问
你好,返利这一部分你们开发票吗? 答
老师我在填写纳税调整明细表A105000的这张表,其中有一个扣除类调整项目里“业务招待费支出”这一项我们在经营中没有发生支出,但是在2018年筹建期间有招待费支出,我这个是填0还是要把筹建期间的招待费金额填进去
答: 您好,应该是填筹建期的业务招待费的
有些业务招待费计到研发支出了导致汇算清缴A104000期间费用明细表业务招待费总和小于A105000纳税调整项目明细表中扣除项目调整业务招待费支出。这个怎么办?有问题吗?谢谢老师。
答: 你好!应该是一致的,研发费用你们没有转入管理费用吗?形成成本了吗?A104000只填写在费用下合算的招待费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,汇算清缴上的纳税调整明细表怎么填写,我们是小型微利企业,其中扣除类调整项目,业务招待费支出,是不是翻账本里的业务招待费,做在管理费用业务招待费,销售费用业务招待费下的,总金额,是这么填吗?业务招待可以扣除的吗?
答: 是的,就是统计各个费用下面的招待费填列,业务招待费是要纳税调增的,税前扣除标准是实际发生额的60%和营业收入的千分之五的较低者,超过部分要纳税调增
龚青 追问
2019-05-12 15:23
龚青 追问
2019-05-12 15:26
文老师 解答
2019-05-12 16:24