不得在企业所得税前抵扣的存货损失在汇算时怎么 问
您好!很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我刚入职农业公司(种植和养植业务)新政策下有 问
自产自销增值税附加税不需要交 所得税,需要看你具体的养殖种植什么有减半的也有全免的 答
老师50✖️10%✖️6%没看懂 能帮忙解释下吗 谢谢 问
同学您好 50/10%是将非金融结构的借款利息还原成借款本金 *6%是按照同期金融机构的利息计算可抵扣的部分 答
请问一下,个人销售挖机给公司,现在个人代开普票电 问
你好,可以开这个发票内容哈 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
有些业务招待费计到研发支出了导致汇算清缴A104000期间费用明细表业务招待费总和小于A105000纳税调整项目明细表中扣除项目调整业务招待费支出。这个怎么办?有问题吗?谢谢老师。
答: 你好!应该是一致的,研发费用你们没有转入管理费用吗?形成成本了吗?A104000只填写在费用下合算的招待费
汇算清缴纳税调整项目明细表中第15行业务招待费支出包括销售费用和管理费用的业务招待费吗
答: 你好,包括所有的业务招待费开支,销售费用和管理费用里面都算的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我在填写纳税调整明细表A105000的这张表,其中有一个扣除类调整项目里“业务招待费支出”这一项我们在经营中没有发生支出,但是在2018年筹建期间有招待费支出,我这个是填0还是要把筹建期间的招待费金额填进去
答: 您好,应该是填筹建期的业务招待费的
最美的白胖子-Sally 追问
2018-05-14 17:17
耿老师 解答
2018-05-14 17:19
最美的白胖子-Sally 追问
2018-05-14 17:21
耿老师 解答
2018-05-14 17:22