老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
我有一个企业要注销,货币资金2800,其他应付款237000,未分配利润-234200,请问该如何填列剩余财产计算和分配明细表?
答: 如果其他应付款是你们法人的往来,建议计入实收资本,也就是你们投入23.7万,亏损只剩2800元,这个剩余的钱就按你们投资比率退回去给投资人
老师,我有一个企业要注销,货币资金2800,其他应付款237000,未分配利润-234200,请问该如何填列剩余财产计算和分配明细表?
答: 那个其他应付款是谁的,如果是法人的,建议做到实收资本里面去
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
目前办注销,货币资金只有700多,应付账款有77万笔,其他应付款有27万,未分配利润负150万,实收资本50万,要怎么平帐规避税款呢
答: 货币资金是啥现金吗?你把它还其他应付款,借其他应付款700贷现金700,剩下的不还的转营业外收入借应付其他应付款贷营业外收入 没有其他的业务了是吗?你的利润应该还是负数吧,亏损不用交所得税