
请问我单位每月伙食费支出3000元,收员工收1000元,可以这样做分录吗?借:福利费2000、其他应付款1000,贷现金3000。收员工的钱借:现金1000、贷其他应付款1000
答: 你好,这样做账可以的,祝你生活愉快
食堂是内账,我们现在是给员工充值饭卡,月初的时候由各个部门统计,领导签字,交给我,我给员工发放,月末我已实际消费做收入,月末没有消费干净的卡,就自动清零了,我不知道怎么做账,都用什么科目 这个是我和现金共同完成 我不知道我应该给现金提供什么作为她的凭证附件 老师能帮我把分录做出来吗? 以前是员工自己花钱,做的是其他应付款,现在免费吃 但是不做福利费
答: 您好,就是您买菜的时候做的是福利费是吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月有笔购酒的付款单,因为发票没来,做到‘其他应付款’了,这月发票来了而且是专票,金额是40万,可以入福利费么?
答: 你好,是用于职工福利支出吗

