请问老师,我们1月份买的一笔材料 钱当时已银付 当时没入帐也没抵扣 这个月把它做账里该怎么做 又不能贷银付 这样跟银行的实际余额就不符了
雪岩innu
于2019-06-04 11:38 发布 557次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-04 11:38
之前付款怎么做的,借预付贷银存吗
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之前付款怎么做的,借预付贷银存吗
2019-06-04 11:38:52
你先查对都有哪个科目对不上于报表,查找原因改成正确的即可
2017-02-04 16:34:46
你好
借;应付账款 贷银行存款 20000
2018-05-28 14:46:21
你好,当时应当按4900入账,而不是计入待处理财产损益的
2017-05-09 12:37:15
借应付账款 贷银行,付款做这个就可以,那之前那个做库存商品 贷应付账款,差额会挂这个应付账款 借方
2020-06-18 10:57:53
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