老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
老师,我们本月社保应该扣费8826.74元,但是社保有退工伤险500到公司社保待抵账户,本月抵扣工伤险55.86,社保实际扣款8768.08元,请问该涉及待抵社保该如何做账?
答: 你好 借:其他应付款 管理费用 贷:银行存款8768.08 管理费用-工伤55.86
去年年底申请了困难企业,今年一月社保退了一部分款,但是实际是没有到账,是抵扣下月社保的形式。这个情况怎么做账?
答: 把退回来的那一部分金额,借,其他应付款~社保,贷,管理费用~社保,其他应付款~社保个人部分,等到你这个月交社保的时候,平其他应付款~社保
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问社保有退款到社保待抵账户,5月抵减工伤险55.86,实际应交社保8826.74,抵减实际银行缴纳8762.08元,涉及这个待抵社保款,应如何做账?
答: 你好,这个问题,就是按照实际缴纳的8762.08社保进成本即可。
小石 追问
2019-06-05 11:12
月月老师 解答
2019-06-05 11:14
小石 追问
2019-06-05 11:16
月月老师 解答
2019-06-05 11:23