老师,去年开出的发票,对方没有抵扣,现在红冲,直接冲 问
你好; 是的; 跨年了 走利润分配-未分配利润科目去处理 答
老师这是纸质发票吗~~~ 问
同学,你好 这不是的 答
老师,去年计提了一千多元的工资,怎么做账和汇算清 问
你好!你去年做了分录了吗 答
对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润,直接 问
B,C,D选项A:境外投资者暂不征收预提所得税须满足的条件中,不包括境外投资者以分得利润进行新增、转增、收购上市公司股份(符合条件的战略投资除外)。 答
持有待售的无形资产要摊销?持有待售的固定资产是 问
你好同学不需要摊销也不需要折旧 答
我们是建筑公司跟发包方开发公司是一家,我们公司没有启动资金,所用款项全部来自向发包方借款。当时借款时是:借:银行存款贷:其他应付款购材料时:借:工程施工 应交税金―应交增值税―待认证进项税 贷:银行存款 开发票确认收入结转成本并冲借款怎样做分录老师
答: 你好,开票确认收入吗?借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,借其他应付款贷应收账款
对方总公司预先转了400万进来,说的是在以后慢慢给他们分公司开票抵销这笔欠款。最开始做的分录是: 借 银行400万 贷 其他应付款-某某公司。 在给他们分公司开票时候做的分录:借 其他应付--某某公司 贷 主营收入 贷 应交税金。 那么,主要问题就在。给他们总公司在开票时候。可不可以也用“其他应付款”来抵之前那笔预收款呢?
答: 当然可以用其他应付款这个科目 实际业务中,同一家单位,应该只用一个往来科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
个税应该放到其他应付款还是应交税金,为甚么老会计让我放到其他应付款而不是应交税金里,这两者有区别吗
答: 你好,应当计入应交税费的应交个人所得税
小黎老师 解答
2019-06-29 14:39