老师这里这个150 正确的吗 问
你好同学这题150是对的 答
23年少计提了一个人的工资,但是已经发放了,也申报 问
借利润分配,未分配利润 贷应付职工薪酬工资 汇算清缴的收入,职工薪酬明细表在实际金额和税收金额里面把这个金额加上。 答
长期待摊销费用的企业所得税税法的规定? 问
你好,这个正常摊销就行,可以税前扣除 答
2023年银行同期同类贷款利率是多少? 问
你好,这个你得看具体的期限是多少,可以去中国人民银行查询。 答
经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁 问
你好这个政策中的试点纳税人是指经过中国人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的纳税人,它们可以是全国范围内的企业,没有特定的地区限制。这意味着只要企业符合相关条件并经过相应部门的批准,就可以在全国范围内享受这一政策。 答
老师,去年做了一笔 借:其他业务成本50万 贷其他应付款50万,但是这个成本写错了,应该是5万,现在跨年了,这个账怎么处理?
答: 你好,建议红冲45万,其他业务成本用以前年度损益调整科目代替
老师,去年有一笔业务是这样的:借其他业务成本100万,贷:其他应付款 100万 今年发现金额计提多了,今年的账怎么做调整,谢谢老师。
答: 你好,今年做这个调整分录,借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——其他业务成本(去年多计提的金额)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们酒店月底有固定支付给总部的服务费20000元,但是这笔服务费用平时应收却还未收到的房费30000元去抵扣,应收的房费30000元是一个月结一次,下个月才打款。30000元平时计入到应收帐款会计科目中。我这个月月底做分录:借:主营业务成本20000元贷:其他应付款20000元第二笔分录,借:其他应收款10000元贷:应收账款10000元这样对吗?那其他应付款和其他应收款怎么平?
答: 第二笔分录应该时 借:其他应付款 20000 贷:应收账款 20000; 剩下的应收账款10000总部支付
会计专员 追问
2019-07-03 14:33
邹刚得老师 解答
2019-07-03 14:44
会计专员 追问
2019-07-03 14:45
邹刚得老师 解答
2019-07-03 14:54