老师,A企业园区要拆迁,由原先的印染园区转变为化工 问
走特殊性税务处理,基本没有什么税费 答
我想咨询个问题:企业间的借款,能开利息发票吗? 问
企业间的借款,能开利息发票 答
老师资产负债表试算不平衡。发现资产与负债和所 问
同学您好,首先看期数资产表平不平,如果期初平了,那么问题就出在本期, 答
老师 我们公司只需要开具旧汽车增值税专用发票 问
只要营业执照上有汽车销售就可以开具 答
“凭证汇总表”和“科目汇总表”的区别?一般做账 问
您好!一般就是放凭证汇总表了,企业自己定就好 1.凭证汇总表: 2.科目汇总表: 答
想要计算职工福利,余额表中有应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-福利费,应付职工薪酬-应付生源费,那么按照三个的总和来计提职工薪酬还是按照应付职工薪酬-工资计算?!
答: 按照三个的总和来计算职工福利
有一笔应付职工薪酬薪酬为负数的工资,它影响了应付职工薪酬薪酬,需不需要根据应付职工薪酬余额计提工会经费
答: 你好 负数 的原因是啥? 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师,我个问题咨询一下,1-5月份工资计提和发放一致,月底结账都是平的,但是6月份有员工离职,计提的工资就少了,6月份做好账了,但是,借方有余额,比如1-5月是25000 6月发20000 那么6月底应付职工薪酬借方5000 往 后推7月份发放20000,再计提20000,那么一直账上会有借方5000,到底是哪个环节出问题了,正常应该是平的吧?麻烦给详细的解答一下。谢谢。
答: 比如1-5月是25000 6月发20000 那么6月底应付职工薪酬借方5000 看下这个五月份是不是多计提了5000
A海阔天空 追问
2019-07-04 11:52
郭老师 解答
2019-07-04 12:01
郭老师 解答
2019-07-04 12:01