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芬
于2019-07-10 15:19 发布 3079次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-10 15:20
您好如果有进项跟销项发生 年度内是一直有余额可以年末的时候一次性结平
芬 追问
2019-07-10 15:28
年末都结成0,余额计入未交增值税,如果进项>销项税就是下一年1月留抵,销>进就是年末应该缴税,老师我的理解正确吗?谢谢
bamboo老师 解答
2019-07-10 15:29
借:应交税费——应交增值税——销项税额应交税费——应交增值税——进项税额转出贷:应交税费——应交增值税——进项税额应交税费——应交增值税——转出未交增值税等你理解正确 的
2019-07-10 15:33
老师如果没有特殊情况,年末结转时进项税额转出这个分录就不用写是吗
2019-07-10 15:34
没有进项税额转出发生 是不需要写 根据您账上有余额的科目写就好了
2019-07-10 15:39
老师,那接着你的分录然后就是,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,正确吗?
2019-07-10 15:41
这个月末销项大于进项的时候就写了 不用等到年末
2019-07-10 15:49
应交税费-应交增值税-转出未交增值税如果借方有余额也得做上面那个相反分录是吗,老师这个科目月末没有余额对吗?不好意思一直在麻烦老师。
2019-07-10 15:51
应交税费-应交增值税-转出未交增值税如果借方有余额也得做上面那个相反分录对的这个科目如果销项大于进项 一般月末有余额
2019-07-10 15:55
老师这个科目月末不是应该再结转到应交税费-未交增值税吗?这样就没有余额,我的理解对吗
2019-07-10 15:57
月末销项大于进项的时候借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷:应交税费——未交增值税这样的话 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 借方余额一直在 年末的时候再写结转分录
2019-07-10 16:03
奥年末应交税费-应交增值税-转出未交增值税的余额正好和进项税与销项税差额相等,这样这三个科目年末就都结转成0,老师对吗?如果月末进>销就不用做结账分录对吗?谢谢老师
2019-07-10 16:05
是的 这样理解正确的
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老师您好,进项税额和销项税额明细账会一直有余额对吗?这两个科目月末结转吗?
答: 您好 如果有进项跟销项发生 年度内是一直有余额 可以年末的时候一次性结平
销项税额和进项税额写明细账分开吗
答: 是的,,,,,,,,,,,,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
年未,我司明细帐上进项税额8O万,销项税额85万,最后销项一进项=5万,明细帐咱过结转
答: 借应交税费――应交增值税――销项 借应交税费――应交增值税――转出未交增值税 贷应交税费――应交增值税――进项税额
进项税和销项税的明细写在一页还是要把进项和销项单独一页的?是进项在借方,销项在贷方吗?
讨论
我查看几个月的明细账,发现应交税费下销项税额和进项税额数据都和申报系统一样,但是他们数据之差确和银行交税金额相差0.03,这个怎么处理呀
请问无论“进项税额”、“销项税额”哪个大,期末余额三级明细账怎么账务处理?
应交税费的三级明细账比如:进项税额 销项税额等是不是永远有余额
销项税额和进项税额可以计在同一张应交税费明细账里面吗?
bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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芬 追问
2019-07-10 15:28
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