
老师,我们都是个人先垫付费用,然后拿发票来报销,请问我还用其他应付款科目过度吗?因为银行回单上是打给个人的。还是,直接借:费用,贷:银行存款呢?
答: 你好,用其他应付款来过渡。
费用票我本来都做的是借费用,贷其他应付款,现在银行回单回来了,是银行存款付的,我在增加一笔,借其他应付款,贷银行存款,对吗
答: 您好 这样账务处理正确
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,支付非用时挂了其他应付款-法人,最后银行存款支付了费用,银行回单也打出,分录能不能这样做:摘要:冲个人垫付款借:其他应付款_法人贷:银行存款
答: 你好 是的。 就是这样来挂的
代付公司,收到委托款借:银行存款贷:其他应付款XX公司,代付时借:其他应付款xx公司,贷:银行存款,附件为银行回单。月底时把整个付款明细打印出来,附在当月凭证里,这样完整吗?老师?还需要做哪些补充?
老师法人借给公司10000元,公司应该给法人开个收款收据是吗我做账的时候凭证后面付银行回单和收款收据是吗?借,银行存款--建行永万路支行100000,贷,其他应付款--股东名字 这样做对吗
报销单是十月发生的活动,费用做在十月,借业务活动成本,贷其他应付款(报销单)。钱是十一月支付的,在支付的时只有银行回单,那我可以直接借其他应付款,贷银行存款(附件银行回单)


娇 追问
2019-07-11 22:46
bamboo老师 解答
2019-07-11 22:50