老师,其他应付款的负数怎么调平?其他应付款-水电费 问
同学你好 借营业外支出 贷其他应付款 答
老师好,餐饮公司 一般纳税人 收到供应商开具的自 问
你好,按照910来做入库,你允许抵扣增值税了,这个所得税就不能抵扣了。 答
老师,之前有暂估,现在拿回来了点成本票,做汇算清缴 问
你好,同学, 汇算清缴截止日之前拿到发票的话,不用调增 答
将库存商品120万元作为福利作价160万元发放给职 问
您好,请问一下具体是咨询什么的呀 答
老师,认缴时间是2025年,到时候,没钱,可以延长认缴时 问
您好, 可以的,现在是按8年来认缴 答
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老师好,支付非用时挂了其他应付款-法人,最后银行存款支付了费用,银行回单也打出,分录能不能这样做:摘要:冲个人垫付款借:其他应付款_法人贷:银行存款
代付公司,收到委托款借:银行存款贷:其他应付款XX公司,代付时借:其他应付款xx公司,贷:银行存款,附件为银行回单。月底时把整个付款明细打印出来,附在当月凭证里,这样完整吗?老师?还需要做哪些补充?
老师法人借给公司10000元,公司应该给法人开个收款收据是吗我做账的时候凭证后面付银行回单和收款收据是吗?借,银行存款--建行永万路支行100000,贷,其他应付款--股东名字 这样做对吗