送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-07-20 11:23

你好,,第一个问题要走应付职工薪酬,因为这个福利费是需要计提的。收到的员工餐费,是冲销管理费用-福利费

猫熊 追问

2019-07-20 11:33

那还冲不冲应付职工薪酬?

小洪老师 解答

2019-07-20 11:34

你好,这个收到员工餐费,借应付职工薪酬,贷管理费用-福利费

猫熊 追问

2019-07-20 11:41

买食材时借:管理费用 贷:应付职工薪酬   借:应付职工薪酬  贷 库存现金,员工交餐费时借:库存现金  贷:管理费用,那应付职工薪酬就不管了,我怎么觉得应付职工薪酬这个数字就大了呢

小洪老师 解答

2019-07-20 16:32

你好,这个东西是会自然被调平的

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同学你好 计提工资做借主营业务成本 贷应付职工薪酬
2021-06-15 13:52:00
你好,,第一个问题要走应付职工薪酬,因为这个福利费是需要计提的。收到的员工餐费,是冲销管理费用-福利费
2019-07-20 11:23:19
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
借其他业务收入贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬贷其他业务收入,销项 借其他有业务成本贷库存商品
2019-11-12 15:46:17
结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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