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静默如初
于2019-07-22 11:39 发布 1327次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-22 11:41
你好!只能说可以这样做。
静默如初 追问
2019-07-22 11:44
老师,那更好的方法是什么呢?
宋生老师 解答
2019-07-22 11:45
你好!暂估的金额应该下月冲回,然后重新做正确金额的分录。
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老师赊购工作服计入管理费用和应付账款还是其他应付款
答: 您好,这个是属于其他应付款
职工宿舍给开的物业费发票,我计入 管理费用--物业费,应该贷 应付账款 还是其他应付款?
答: 职工宿舍给开的物业费发票,我计入 管理费用--物业费,应该贷 其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有一笔维修费,2018年就支付了,记入管理费用维修费,2019年初收到发票2018年的应该贷记应付账款还是其他应付款
答: 您好 请问您2018年付款的时候怎么写的分录
老师你好,我们单位原来会计做的养老金,计提的时候是 借:管理费用_养老金 贷 其他应付款_养老金 缴纳时 借:其他应付款 贷银行 我们单位还有一部分下岗人员但是费用都有他自己全额交,正确的分录怎么做?包扣在职人员个人部分的
讨论
老板买茶叶收到的专票做借管理费用贷其他应付款么?
老师,今年1_5月之前会计计提个保社保时用错了科目,借管理费用-个人社保贷其他应付款-个人社保,现在12月份我要怎么做?摘要怎么写?
你好,老师,我们每个月房租水电,一般都是例如本月9月先计提,下个月例如10月才会有水电表计数,才会付钱报销,如果9月计提,借 管理费用 1000 贷 其他应付款屋头【预提预算】-水电费1000 但是到10月缴费的时候只缴纳了800,请问我多计提的200,怎么冲销呢
借:管理费用 贷:其他应付款这笔分录摘要怎么写?
宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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静默如初 追问
2019-07-22 11:44
宋生老师 解答
2019-07-22 11:45