送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-07-22 14:43

你好!不可以的,银行没有这流水,

大葡萄 追问

2019-07-22 14:44

那请问如何处理?直接借应付贷应收来冲?

耿老师 解答

2019-07-22 15:15

你好,写一章抵账的协议。直接冲减往来

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你好,首先要银行存款对账单和银行存款余额核对,现金和出纳核定,然后将不会相符写份报告给公司领导,请求处理。
2019-10-27 15:29:56
你好!不可以的,银行没有这流水,
2019-07-22 14:43:39
你好,是不是,一个单位的应收账款贷方余额,另一个单位的应收账款是借方余额,实际上这两家是一家 是吗?
2019-10-17 14:26:44
您好 同一家公司,只设应收账款或应付账款其中的一个
2021-10-23 09:16:54
您好,应收账款用设二级明细。采购付款时, 分录,借:预付账款,或者库存商品等科目,贷:银行存款。应付账款用设二级明细。
2017-02-12 20:27:51
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