刘老师你好,想咨询你一个问题,福利费开的是进项的发票,我报增值税的时候认证了再做进项转出,但是我在账上可以直接把税费部分也算到福利费用去,不做进项转出的分录吗?
魏无羡
于2019-07-25 10:51 发布 578次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-07-25 10:51
你好!
可以的。
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你好,直接列入18年的管理费用-福利费核算,专用发票不能抵扣。
2018-03-04 11:21:00
不能抵扣的,借:管理费用--福利费贷:银行存款
2018-03-20 17:33:00
你好!借:应付职工薪酬—福利费 贷:应交税费—增值税—进项税转出
2018-12-06 09:52:28
您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22
你好
借:管理费用——福利费(等)
应交税费——进项税
贷:应交税费——进项税额转出
贷:银行存款(等)
2019-10-08 16:58:23
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蒋飞老师 解答
2019-07-25 10:53