送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-25 12:03

您好,19年建账,那就需要应收账款的期初余额写10万元

夏无微 追问

2019-07-25 12:12

那应收账款是10万,对应的科目是主营业务收入10万?怎么试算平衡

文老师 解答

2019-07-25 12:16

您就只有这一笔业务吗,应该来说,有收入就应该有对应的成本

夏无微 追问

2019-07-25 12:31

18年12月就有一笔收入到19年入账的,服务的收入没有商品结转成本,有人工的工资。

文老师 解答

2019-07-25 12:33

那人工的工资有没有计入成本,如果可以的话,去年业务也不多的,最好新建帐套的时候就从去年开始建账,然后把去年的几笔业务补记进去,这样又完整,期初数据也不用倒推,最合适不过了

夏无微 追问

2019-07-25 12:48

老师有没有****之类帮忙看一下

文老师 解答

2019-07-25 12:50

您好,您具体是什么意思

夏无微 追问

2019-07-25 12:52

期初只有银行存款的一个余额,还有用库存现金付的费用,库存现金没有余额,库存现金可以倒推吗?然后就去年12月一笔的应收款

文老师 解答

2019-07-25 12:54

你或者把去年的几笔业务都一一列出来,业务内容和具体金额

夏无微 追问

2019-07-25 13:02

借:应收账款10000
贷:主营业务收入10000

文老师 解答

2019-07-25 13:05

还有其他的业务吗,发放工资的呢,所有发生的都列出了,要不然期初的数据会不准确的

夏无微 追问

2019-07-25 13:12

老师,可以说一下思路吗

夏无微 追问

2019-07-25 13:46

一月份产生几笔业务,见图

文老师 解答

2019-07-25 13:56

就是把去年的业务补入账,建账就从2018年建账就可以,现在需要的是2018年的业务,不是19年的

夏无微 追问

2019-07-25 14:01

就知道一笔 借:应收账款-2018年12月10800 贷:主营业务收入(不考虑增值税)

文老师 解答

2019-07-25 16:13

那这样的话就是应收账款和未分配利润都是108000

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同学,你好,应收账款期初建账时多录了是什么原因多录了,调整过来就可以
2021-08-05 21:43:29
别的都没有错误吗,那这个做借应收账款 贷未分配利润
2020-05-16 08:57:35
你好,之前业务发生的原始单据都齐全吗?
2019-08-13 09:06:29
你好,需要重新建账,录入正确的应收账款期初数才是的
2018-10-17 16:23:28
需要在建账的时候把期初数录进去,报表才会平衡,然后接着进行账务处理的 这个应收账款不会平白无故的产生的
2016-11-09 15:41:49
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