送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-16 08:57

别的都没有错误吗,那这个做借应收账款 贷未分配利润

怕孤独的秀发 追问

2020-05-16 08:59

还用走下以前年度损益调整吗

maize老师 解答

2020-05-16 09:03

不需要了,这个不需要

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相关问题讨论
同学,你好,应收账款期初建账时多录了是什么原因多录了,调整过来就可以
2021-08-05 21:43:29
别的都没有错误吗,那这个做借应收账款 贷未分配利润
2020-05-16 08:57:35
你好,之前业务发生的原始单据都齐全吗?
2019-08-13 09:06:29
你好,需要重新建账,录入正确的应收账款期初数才是的
2018-10-17 16:23:28
需要在建账的时候把期初数录进去,报表才会平衡,然后接着进行账务处理的 这个应收账款不会平白无故的产生的
2016-11-09 15:41:49
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