
老师;公司先收到汽车保险公司的理赔款1500元,公司车拿去修理说了2610元,汽车修理公司发票开具2610元,那我如何入账,首先:借:银行存款 贷:其他应收款-保险公司 ,汽车修理好:借:管理费用-差额 其他应收款-保险公司 贷:银行存款,但是:应交税金-进项税300.27
答: 你好,应交税金-进项税300.27减少管理费用
老师,我能不能当月交当月社保的时候同时结转他们。和交上月的工资在补计提他们?以11月做10月份账为例:10月代交9月份个税借 应交税金-个税贷 银行存款11月缴当月的社保(单位+个人)借 应付工资-社保 (单位) 其他应收款-社保 (个人)贷 银行存款结转社保:建议借 管理费用贷 应付工资-社保(单位)11月份单位交的社保就平了发9月份工资借 应付工资贷 银行存款10月代交9月份个税借 应交税金-个税贷 银行存款计提9月份工资借:管理费用(应发工资)贷 应付税金-个税其他应收款-社保(个人)应付工资(实发工资)
答: 上述分录处理没问题,先计提后发放工资,应付职工薪酬平账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
吴老师,您好!请教下,我单位对于工会费所做的分录是这样的:1、计提 借:管理费用(40%) 借:其他应收款-60% 贷:应交税费-工会费;2、扣缴 借:应交税费-工会费 贷:银行存款(基本户) 3、返还60% 借:银行存款(工会费专户) 贷:其他应收款-60%。现在问题是,工会专户有这笔款,支付职工工会费怎么做账呢?
答: 工会经费不应该在公司账套,工会应该单独建账

