购买了一批电路板,因为下单错误,导致产品无法使用, 问
借:营业外支出 贷:库存商品或原材料 答
我们单位做研发 已经取得实用新型的专利 后缴纳 问
那个年费计入管理费用-专利费 答
公司将货车租赁给其他单位,含驾驶员与不含驾驶员 问
你好,这个含驾驶员的是属于运输服务,不含驾驶员的才算属于No租赁服务。 答
公司营业执照下来了,请问接下来如何进行税务报道 问
可直接税务局办理税务登记,核定税种 答
想问一下。财政项目资金用来买牛,然后把牛拿给村 问
您好,这个牛后面还会拿回来的吧 答

老师;公司先收到汽车保险公司的理赔款1500元,公司车拿去修理说了2610元,汽车修理公司发票开具2610元,那我如何入账,首先:借:银行存款 贷:其他应收款-保险公司 ,汽车修理好:借:管理费用-差额 其他应收款-保险公司 贷:银行存款,但是:应交税金-进项税300.27
答: 你好,应交税金-进项税300.27减少管理费用
老师,我能不能当月交当月社保的时候同时结转他们。和交上月的工资在补计提他们?以11月做10月份账为例:10月代交9月份个税借 应交税金-个税贷 银行存款11月缴当月的社保(单位+个人)借 应付工资-社保 (单位) 其他应收款-社保 (个人)贷 银行存款结转社保:建议借 管理费用贷 应付工资-社保(单位)11月份单位交的社保就平了发9月份工资借 应付工资贷 银行存款10月代交9月份个税借 应交税金-个税贷 银行存款计提9月份工资借:管理费用(应发工资)贷 应付税金-个税其他应收款-社保(个人)应付工资(实发工资)
答: 上述分录处理没问题,先计提后发放工资,应付职工薪酬平账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
支付2019年7月的社保,参保2人,分录金额做错了错的分录:借:管理费用-社保 2636.3(实际1840.18) 其他应收款-个人社保 733.08(实际796.12) 贷:应交税费-社保 3369.38(实际2636.3)借:应交税费-社保 3369.38贷:银行存款 3369.38 这个怎么调?
答: 你好同学,分录贷方科目应该是应付职工薪酬社保,不是应交税费社保。

