员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
一般纳税人收到专票记借:主营业务成本 应交税费 -应交增值税(销项) 贷:应付账款
答: 你好,借方是应交税费(进项税额),而不是销项税额的
差额纳税企业会计分录是不是 收入“ 借:银行等 贷:主营业务成本 应交税费-增值税” 成本 “借:主营业务成本 贷:银行等“ 收到成本发票时 ”借: 应交税费-增值税 贷:主营业务成本 “
答: 你好,是的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人,消防公司购买的灭火装置收到对方开的发票,直接作:借:主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷:银行存款这一笔就可以了?还用写入库的分录吗?
答: 需要做 借:库存商品--灭火装置 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 需要填写入库单的。
莹 追问
2019-08-12 15:50
轶尘老师 解答
2019-08-12 15:55
莹 追问
2019-08-12 16:11
轶尘老师 解答
2019-08-12 16:12
莹 追问
2019-08-12 16:26
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2019-08-12 16:34
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2019-08-12 17:24
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2019-08-12 18:57