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遇见晴天、遇见你
于2019-08-14 11:44 发布 808次浏览
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-08-14 11:45
不需要做账了 因为已经计入到了损益里面
遇见晴天、遇见你 追问
2019-08-14 11:46
拿发票怎么处理
轶尘老师 解答
2019-08-14 11:47
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我们预付房租及物业费(发票未开)时做的分录为:借预付帐款,贷银行存款;摊销时:借管理费用,贷预付帐款;当一两个月发票开来时又该怎么做分录了呢?
答: 您公司需要抵扣进项税额吗?
老师,公司上个月缴纳的物业费凭证做了借:管理费用 贷:银行存款,这个月收到发票后怎么做分录?还有住宿票也是这样
答: 不需要做账了 因为已经计入到了损益里面
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师物业费的分录借:管理费用物业费贷:银行存款这样可以么物业费一般一交交一年需要摊销或者计提么
答: 你好,如果先交一年的,可以分期摊销
我们公司租的办公室用银行存款交的物业管理费1200元,这笔分录:借管理费用-办公室 应交税费 贷银行存款这样只做一笔行不行?
讨论
支付企业管理咨询服务费。做分录 借主营业务成本 贷银行存款 还是借管理费用 贷 银行存款?
公司用银行存款付了物业管理费 ,还没收到发票,应该怎么做分录,收到发票后应该怎么做分录?
公司给人管理店铺,收到的费用是借:银行存款贷:管理费用-物业管理费 吗?
5月份交了2017.5-2018.4的房租和物业费,是不是借:待摊费用 贷:银行存款然后每个月摊销 借:管理费用 贷:待摊费用 ,从5月份开始还是6月份?一直做到明年把这笔款摊销完是吗?
轶尘老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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