送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-09-10 16:38

你好!你现在,借应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62  贷营业费用

z@jh 追问

2019-09-10 16:51

就上边的问题,上个月已经结转到本年利润了,又怎么处理呢这个月

宋生老师 解答

2019-09-10 16:56

你好!本月按上面说的借应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷营业费用 然后借营业费用 贷本年利润

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相关问题讨论
你好!你现在,借应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷营业费用
2019-09-10 16:38:55
你好,整体冲了重新做 借:营业费用 -1800 贷:其他应付款—物流费 -1800
2019-09-10 16:47:15
借 应交税费--待认证进项税额 贷本年利润 (因为上个月的管理费用已结转到本年利润了 )
2019-09-10 16:31:53
你好,认证了才转入进项税额明细核算 的
2017-06-24 10:41:21
你好,可以直接做其他应付款
2016-12-30 16:12:37
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