送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-23 15:15

您好
计提
借:管理费用——单位社保费 1294.56+52.47+741.96+17.49+67.95=2174.43
贷:应付职工薪酬——单位社保费  2174.43
借:管理费用——工资  647.28+34.98+206.1+4800=5688.36
贷:应付职工薪酬——工资 5688.36
发放工资
借:应付职工薪酬——工资 5688.36
贷:其他应收款——个人社保费 647.28+34.98+206.1=888.36
贷:银行存款 5688.36-888.36=4800
上交
借:应付职工薪酬——单位社保费  2174.43
其他应收款——个人社保费  888.36 
贷:银行存款  2174.43+888.36=3062.79

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您好 计提 借:管理费用——单位社保费 1294.56+52.47+741.96+17.49+67.95=2174.43 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 借:管理费用——工资 647.28+34.98+206.1+4800=5688.36 贷:应付职工薪酬——工资 5688.36 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 5688.36 贷:其他应收款——个人社保费 647.28+34.98+206.1=888.36 贷:银行存款 5688.36-888.36=4800 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 其他应收款——个人社保费 888.36 贷:银行存款 2174.43+888.36=3062.79
2019-09-23 15:15:11
你好 上个月计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 这个月按实际发放金额,借;应付职工薪酬,贷;银行存款 没有发放的金额体现在第一笔分录贷方与第二笔分录借方的差额
2020-02-24 15:47:06
在发放工资的时候,这个员工的工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-某某。
2019-05-03 17:28:34
同学,你好 借:银行存款 贷:银行存款
2022-01-19 13:42:29
你好,借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-06-09 11:12:15
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