送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-19 13:42

同学,你好
借:银行存款
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借:银行存款 贷:银行存款
2022-01-19 13:42:29
您好 计提 借:管理费用——单位社保费 1294.56+52.47+741.96+17.49+67.95=2174.43 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 借:管理费用——工资 647.28+34.98+206.1+4800=5688.36 贷:应付职工薪酬——工资 5688.36 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 5688.36 贷:其他应收款——个人社保费 647.28+34.98+206.1=888.36 贷:银行存款 5688.36-888.36=4800 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费 2174.43 其他应收款——个人社保费 888.36 贷:银行存款 2174.43+888.36=3062.79
2019-09-23 15:15:11
老板打款到公司账户发工资,如果不挂往来款可以当做存现 借银行存款 贷库存现金
2015-12-13 20:07:35
在发放工资的时候,这个员工的工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-某某。
2019-05-03 17:28:34
你好 上个月计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 这个月按实际发放金额,借;应付职工薪酬,贷;银行存款 没有发放的金额体现在第一笔分录贷方与第二笔分录借方的差额
2020-02-24 15:47:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...